5.2. План финансирования задач и мероприятий проекта
Т а б л и ц а 12
Задачи и мероприятия | Ответственные за выполне-ние задач и реализа-цию мероприя-тий | Источники финансиро-вания | Затраты на реализацию задач и мероприятий, млн.руб. | Итого-вые затраты на реалии-зацию задач и меропри-ятий, млн.руб. | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Совершенствова-ние муниципальной системы культурно-досуговых учреждений (КДУ) как необходимого условия современной творческой коммуникации горожан и обеспечения качества досуговой услуги | Ярошевская Т.Л., начальник Управления культуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | 0,50 | 17,35 | 25,91 | 43,16 | 61,27 | 101,43 | 151,43 | 181,60 | 61,75 | 32,17 | 676,57 | ||
Внебюджетные средства | 0,50 | 0,80 | 8,17 | 8,63 | 9,30 | 9,45 | 12,17 | 12,62 | 17,80 | 17,20 | 96,64 | ||
1.1. Проведение капитальных ремонтов и переоснащение муниципальных КДУ | Муниципальные КДУ, ДУМИ, УК | Федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | - | 16,60 | 25,00 | 42,00 | 60,00 | 100,00 | 150,00 | 180,00 | 60,00 | 30,00 | 663,60 | ||
Внебюджетные средства | - | 0 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 79,00 | ||
1.2. Проведение конкурса на лучшее культурно-досуговое учреждение города | Муниципальные КДУ, УК | Федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | - | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 2,55 | ||
Внебюджетные средства | - | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 2,55 | ||
1.3. Внедрение новых информационных технологий в деятельность муниципальных КДУ, в том числе развитие сайтов учреждений | Муниципальные КДУ | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,10 | ||
Внебюджетные средства | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | ||
1.4. Проведение Форума культурно-досуговых учреждений города | Муниципальные КДУ,УК | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | 0,35 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 6,85 | ||
Внебюджетные средства | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 6,80 | ||
1.5. Создание базы методических разработок по технологиям работы клубных формирований | Муниципальные КДУ | Федеральный бюджет | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,27 | ||
Внебюджетные средства | - | - | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,49 | ||
1.6. Внедрение современных досуговых услуг, требующих сложного дорогостоящего оборудования | Муниципальные КДУ | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
Внебюджетные средства | - | - | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | - | 4,00 | ||
1.7. Обновление парка музыкальных инструментов и костюмной базы концертных коллективов | Муниципальные КДУ, УК | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 2,20 | ||
Внебюджетные средства | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 2,30 | ||
2. Создание системы фестивальных мероприятий местного, регионального, федерального и международного уровней | Ярошевская Т.Л., начальник Управления культуры, Марков И.Н., директор МАУК «Центр культуры «Урал» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | 60,00 | 65,00 | 80,10 | 82,60 | 92,20 | 97,20 | 105,30 | 140,30 | 145,50 | 165,50 | 1 033,70 | ||
Внебюджетные средства | 5,00 | 5,00 | 12,00 | 17,10 | 20,20 | 35,30 | 45,40 | 60,50 | 45,50 | 75,50 | 321,50 | ||
2.1. Разработка системы общегородских фестивальных культурно-досуговых мероприятий и их проведение | МАУК «Центр культуры «Урал», Дирекция праздников | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 85,00 | 90,00 | 100,00 | 130,00 | 120,00 | 150,00 | 945,00 | ||
Внебюджетные средства | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 30,00 | 50,00 | 212,00 | ||
2.2. Проведение общегородского конкурса на лучшую идею творческого проекта фестивального мероприятия | МАУК «Центр культуры «Урал», Дирекция праздников | Федеральный бюджет | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | - | - | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 2,20 | ||
Внебюджетные средства | - | - | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,50 | ||
2.3. Создание Дирекции городских праздников и обеспечение ее деятельности, в том числе приобретение сценического оборудования | МАУК «Центр культуры «Урал», Дирекция праздников, УК | Федеральный бюджет | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | - | - | 10,00 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 25,00 | 15,00 | 86,50 | ||
Внебюджетные средства | - | - | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 15,00 | 25,00 | 107,00 | ||
3. Создание условий для семейного отдыха на территории ЦПКиО им. В.В.Маяковского и других парков и рекреационных зон города Екатеринбурга, в том числе зоопарка | Смирнова Н.А., первый заместитель начальника Управления культуры, Черменинов В.И., директор МБУК «ЕЦПКиО им.В.В.Мая-ковского», Осипов Н.Ю., директор МБУК «Екатерин-бургский зоопарк» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | 0,15 | 1,10 | 6,45 | 31,86 | 44,97 | 37,70 | 4,20 | 4,50 | 5,40 | 6,00 | 142,33 | ||
Внебюджетные средства | 11,64 | 11,60 | 12,90 | 17,50 | 21,10 | 28,90 | 50,25 | 56,00 | 52,60 | 68,90 | 331,39 | ||
3.1. Реализация Генплана реконструкции и развития ЦПКиО в соответствии с техническими и санитарно-гигиеническими правилами и нормативами. Архитектурно-ландшафтная реконструкция, инженерное переоснащение территории, развитие парка аттракционов, благоустройство территории | ЦПКиО, УК | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | 0,15 | 0 | 5,00 | 30,00 | 43,00 | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,15 | ||
Внебюджетные средства | 2,69 | 3,50 | 4,00 | 8,00 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 158,19 | ||
3.2. Сохранение и развитие природного потенциала территории ЦПКиО | ЦПКиО | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 10,00 | ||
Внебюджетные средства | 0,28 | 0,55 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,50 | 1,55 | 1,70 | 2,00 | 2,50 | 12,58 | ||
3.3. Развитие сферы досуговых и сопутствующих услуг в деятельности ЦПКиО | ЦПКиО | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Внебюджетные средства | 3,98 | 0,55 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 16,43 | ||
3.4. Проведение культурно- массовых мероприятий в ЦПКиО | ЦПКиО | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | 0 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 14,20 | ||
Внебюджетные средства | 3,75 | 6,00 | 6,50 | 6,80 | 8,00 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 15,00 | 25,00 | 126,05 | ||
3.5. Осуществление поддержки детских и других социально значимых проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания, нравственного, физического воспитания, здоровьесбережения, экологического воспитания | ЦПКиО | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Внебюджетные средства | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 11,55 | ||
3.6. Создание концепции развития Екатеринбургского зоопарка | Зоопарк | Федеральный бюджет | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Областной бюджет | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
Внебюджетные средства | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
3.7. Разработка и реализация системы мероприятий по созданию условий для досуговой деятельности горожан на территории парковых и рекреационных зон города | ЦПКиО, Зоопарк, УК | Федеральный бюджет | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | - | - | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,50 | 4,98 | ||
Внебюджетные средства | - | - | 0 | 0 | 0,10 | 0,20 | 1,00 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 6,60 | ||
4. Формирование позитивного отношения горожан к активному творческому досугу и повышение досуговой культуры населения | Смирнова Н.А., первый заместитель начальника Управления культуры, Кропотов С.Л., ректор ЕАСИ | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | 0,10 | 0,10 | 0,55 | 0,05 | 0,35 | 0,05 | 0,35 | 0,05 | 0,35 | 0,05 | 2,00 | ||
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0,50 | 0,30 | 0,56 | 0,31 | 0,62 | 0,32 | 0,73 | 0,33 | 3,67 | ||
4.1. Создание и реализация системы маркетинговых исследований и аудита потребления досуговых услуг | ЕАСИ, УК | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,60 | ||
Внебюджетные средства | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 2,52 | ||
4.2. Создание и реализация системы мероприятий, направленной на формирование позитивного отношения горожан к активному творческому досугу, в том числе с помощью СМИ | УК, муниципальные КДУ, СМИ | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | - | - | 0,50 | - | 0,30 | - | 0,30 | - | 0,30 | - | 1,40 | ||
Внебюджетные средства | - | - | 0,20 | - | 0,25 | - | 0,30 | - | 0,40 | - | 1,15 | ||
5. Повышение квалификации и компетентности кадрового состава культурно-досуговой сферы Екатеринбурга | Смирнова Н.А., первый заместитель начальника Управления культуры, Кропотов С.Л., ректор ЕАСИ | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | 0 | 0,10 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 1,05 | 5,15 | ||
Внебюджетные средства | 0 | 0,30 | 0,60 | 0,85 | 1,35 | 1,70 | 1,75 | 2,00 | 2,05 | 2,45 | 13,05 | ||
5.1. Создание и реализация комплексных образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников КДУ | ЕАСИ, УК | Федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | - | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 4,60 | ||
Внебюджетные средства | - | 0,30 | 0,50 | 0,70 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 11,10 | ||
5.2. Создание и реализация системы конкурсных и грантовых мероприятий для руководителей и специалистов культурно-досуговой сферы | УК | Федеральный бюджет | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | - | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,55 | ||
Внебюджетные средства | - | - | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 1,95 | ||
Итого |
| Все источники финансиро-вания, в том числе: | 77,89 | 101,35 | 147,48 | 202,45 | 251,80 | 312,59 | 372,12 | 458,64 | 332,53 | 369,15 | 2 626,00 |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципаль-ный бюджет | 60,75 | 83,65 | 113,31 | 158,07 | 199,29 | 236,93 | 261,93 | 327,20 | 213,85 | 204,77 | 1 859,75 | ||
Внебюджетные средства | 17,14 | 17,70 | 34,17 | 44,38 | 52,51 | 75,66 | 110,19 | 131,44 | 118,68 | 164,38 | 766,25 |
Приложение № 1
к стратегическому проекту
«Екатеринбург –
территория творчества»
- 09 Октября 2012 года
- «Екатеринбург – территория творчества»
- 1. Паспорт стратегического проекта
- 1.1. Основания для разработки и внесения изменений
- 1.6. Общие затраты и источники финансирования проекта
- 1.7. Анализ сферы реализации проекта и характеристика проблемы
- 2. Сущность и окружение проекта
- 2.1. Проблема
- 2.2. Цель проекта
- 2.3. Задачи проекта
- 2.4. Целевые группы
- 3. Возможные способы достижения цели, партнеры (подрядчики) и технология проекта
- 3.1. Возможные способы достижения цели проекта
- 3.2. Технология реализации проекта
- 1 Задача – Совершенствование муниципальной системы культурно-досуговых учреждений как необходимого условия современной творческой коммуникации горожан и обеспечения качества досуговой услуги
- 2 Задача – Создание системы фестивальных мероприятий местного, регионального, федерального и международного уровней
- 3 Задача – Создание условий для семейного отдыха на территории цпКиО им.В.В.Маяковского и других парков и рекреационных зон города Екатеринбурга, в том числе Зоопарка
- 3.3. Потенциальные партнеры и подрядчики
- 4. Показатели эффективности проекта
- 5. План финансирования мероприятий проекта
- 5.1. Источники финансирования
- 5.2. План финансирования задач и мероприятий проекта
- Глоссарий и список сокращений стратегического проекта
- Крупные торгово-развлекательные центры (трц) «Большого Екатеринбурга», оказывающие культурно-досуговые услуги
- Обзор крупных учреждений культуры клубного типа города Свердловска (70 - 80-е годы XX века)
- Учреждения клубного типа Екатеринбурга (конец 90-х годов хх века)
- Показатели деятельности культурно-досуговых учреждений (2000 – 2010 г.Г.)
- Перечень муниципальных культурно-досуговых учреждений мо «город Екатеринбурга» на 2012 год
- Екатеринбургский зоопарк (Информационная справка)
- Создание зоопарка
- Реконструкция зоопарка
- Современное состояние зоопарка
- Календарь праздничных общегородских мероприятий города Екатеринбурга
- Крупные фестивали и общегородские праздники стран Европы и Северной Америки
- К стратегическому проекту
- «Екатеринбург –
- Территория творчества»
- Динамика показателей эффективности деятельности муниципальных
- Культурно-досуговых учреждений города Екатеринбурга (2008 – 2011 годы)
- Особенности муниципальных культурно-досуговых учреждений города Екатеринбурга и перспективы их развития на период до 2020 года
- Концептуальные положения развития Екатеринбургского центрального парка культуры и отдыха им. В.В. Маяковского
- 1. Внешние факторы, влияющие на развитие паркового пространства Екатеринбурга
- 2. История и анализ современного состояния Екатеринбургского центрального парка культуры и отдыха им. В.В. Маяковского
- 3. Основные проблемы и противоречия развития цпКиО им. В.В.Маяковского
- 4. Основные положения Концепции развития цпКиО
- 6. Стратегические направления развития цпКиО
- Стратегия развития Екатеринбургского зоопарка на период до 2020 года
- 1. Екатеринбургский зоопарк сегодня
- 1.1. Зоопарк в мегаполисе: благополучие животных и вопросы этики
- 1.2. Историческая справка
- 1.3. Технические параметры
- 1.4. Коллекция зоопарка
- 1.5. Посетители зоопарка
- 2.1. Основные направления в развитии и продвижении коллекции Екатеринбургского зоопарка
- 2.2. Строительство новых вольер, реконструкция, благоустройство территории
- 2.3. Просвещение и обучение
- 2.4. Широкая пропаганда природоохранных взглядов: связи с общественностью. Партнерские отношения.
- 2.5. Стратегия кадровой политики зоопарка